Page 69 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 69
40
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
งบ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง รวม
ของชุมชน ชุมชน
งบบุคลากร 3,610,300 5,201,500 8,811,800
เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า) 3,610,300 5,201,500 8,811,800
งบด า นินงาน 7,468,900 5,867,000 13,335,900
ค่าต บแทน 5,962,000 270,000 6,232,000
ค่าใช้ส ย 530,000 5,025,000 5,555,000
ค่าว สดุ 976,900 475,000 1,451,900
ค่าสาธารณูปโภค 0 97,000 97,000
งบลงทุน 13,000 1,469,500 1,482,500
ค่าครุภ ณฑ์ 13,000 1,469,500 1,482,500
งบ งินอุดหนุน 0 60,000 60,000
เงิน ุด นุน 0 60,000 60,000
รวม 11,092,200 12,598,000 23,690,200
40