Page 69 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 69

40









 แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน


 งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
 งบ
 กับสร้างความ ข้มแข็ง  สนุนความ ข้มแข็ง  รวม


 ของชุมชน  ชุมชน


 งบบุคลากร  3,610,300  5,201,500  8,811,800



     เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า)  3,610,300  5,201,500  8,811,800


 งบด า นินงาน  7,468,900  5,867,000  13,335,900



     ค่าต บแทน  5,962,000  270,000  6,232,000


     ค่าใช้ส ย  530,000  5,025,000  5,555,000


     ค่าว สดุ  976,900  475,000  1,451,900



     ค่าสาธารณูปโภค  0  97,000  97,000


 งบลงทุน  13,000  1,469,500  1,482,500



     ค่าครุภ ณฑ์  13,000  1,469,500  1,482,500


 งบ งินอุดหนุน  0  60,000  60,000


     เงิน ุด นุน  0  60,000  60,000



 รวม  11,092,200  12,598,000  23,690,200



















 40
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74