Page 68 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 68

40









                                       แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน


                                                                     งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
                                       งบ
                                                                              กับสร้างความ ข้มแข็ง            สนุนความ ข้มแข็ง                       รวม


                                                                                     ของชุมชน                        ชุมชน


                                       งบบุคลากร                                            3,610,300                     5,201,500                     8,811,800



                                           เงินเดื น (ฝ่ายปร จ า)                            3,610,300                     5,201,500                     8,811,800


                                       งบด า นินงาน                                         7,468,900                     5,867,000                   13,335,900



                                           ค่าต บแทน                                         5,962,000                       270,000                     6,232,000


                                           ค่าใช้ส ย                                           530,000                     5,025,000                     5,555,000


                                           ค่าว สดุ                                            976,900                       475,000                     1,451,900



                                           ค่าสาธารณูปโภค                                               0                      97,000                        97,000


                                       งบลงทุน                                                  13,000                    1,469,500                     1,482,500



                                           ค่าครุภ ณฑ์                                           13,000                    1,469,500                     1,482,500


                                       งบ งินอุดหนุน                                                    0                     60,000                        60,000


                                           เงิน ุด นุน                                                  0                      60,000                        60,000



                                                                      รวม                 11,092,200                    12,598,000                    23,690,200



















                                                                                                                                                   40
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73