Page 293 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 293

155











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 ค่าใช้สอย

 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ


 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ  0  0  5,000  0 %                     5,000


 รายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

 ค าใช้จ ายในการประชุมราชการ  0  0  10,000  0 %                      10,000


 รายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า

 ลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ


 ค าชดใช้ค าเสีย าย รือค าสินไ มทดแทน  0  0  5,000  0 %               5,000

 ค าใช้จ ายในการเดินทางไปราชการ  8,520  0  60,000  -16.67 %          50,000


 ค าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  0  6,500  100,000  100 %                200,000


 โครงการช วยเ ลือผู้ประสบสาธารณภัยและ
 696,100  529,263     800,000            25 %                     1,000,000
 ป ญ าความเดือดร้อนในชุมชน


 โครงการบริการใ ้คําปรึกษาผู้ประสบ  0  0  50,000  0 %                50,000

 ป ญ าความเดือดร้อน  ้องแบ งป นรอยยิ้ม

 โครงการส งเสริมความรู้และการดําเนินงาน  167,729.95  137,800  2,500,000  0 %  2,500,000

 ด้านสวัสดิการสังคมใ ้แก ผู้สูงอายุ


 โครงการส งเสริมประสิทธิภาพการดําเนิน

 งานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ  22,900  23,940  200,000  0 %  200,000

 ชีวิต


 โครงการส งเสริมและพัฒนาสตรี  22,800  866,384.95  1,244,000  20.58 %  1,500,000








 155
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298