Page 291 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 291

154











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์


 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  1,971,403.87  1,105,645.17  1,880,000  58.78 %  2,985,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน  0  0  1,000  0 %       1,000

 ท้องถิ่น


 เงินประจําตําแ น ง  10,548  6,000  24,000  50 %                     36,000

 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  0  0  180,000  111.67 %                     381,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  0  0  1,000  0 %                     1,000


 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,981,951.87  1,111,645.17  2,086,000  3,404,000


 รวมงบบุคลากร  1,981,951.87  1,111,645.17  2,086,000             3,404,000

 งบด าเนินงาน


 ค่าตอบแทน


 ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0  29,660  100,000  -50 %      50,000

 ค าเช าบ้าน  151,000  171,000  320,000  12.5 %                    360,000


 เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตร


 เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า  21,500  4,200  50,000  0 %            50,000

 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา


 รวมค่าตอบแทน  172,500  204,860  470,000                           460,000





 154
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296