Page 290 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 290
154
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 1,971,403.87 1,105,645.17 1,880,000 58.78 % 2,985,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน 0 0 1,000 0 % 1,000
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ น ง 10,548 6,000 24,000 50 % 36,000
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 180,000 111.67 % 381,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 1,000 0 % 1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,981,951.87 1,111,645.17 2,086,000 3,404,000
รวมงบบุคลากร 1,981,951.87 1,111,645.17 2,086,000 3,404,000
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 29,660 100,000 -50 % 50,000
ค าเช าบ้าน 151,000 171,000 320,000 12.5 % 360,000
เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า 21,500 4,200 50,000 0 % 50,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน 172,500 204,860 470,000 460,000
154