Page 292 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 292
155
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
ค่าใช้สอย
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000
รายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค าใช้จ ายในการประชุมราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000
รายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า
ลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ
ค าชดใช้ค าเสีย าย รือค าสินไ มทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000
ค าใช้จ ายในการเดินทางไปราชการ 8,520 0 60,000 -16.67 % 50,000
ค าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 6,500 100,000 100 % 200,000
โครงการช วยเ ลือผู้ประสบสาธารณภัยและ
696,100 529,263 800,000 25 % 1,000,000
ป ญ าความเดือดร้อนในชุมชน
โครงการบริการใ ้คําปรึกษาผู้ประสบ 0 0 50,000 0 % 50,000
ป ญ าความเดือดร้อน ้องแบ งป นรอยยิ้ม
โครงการส งเสริมความรู้และการดําเนินงาน 167,729.95 137,800 2,500,000 0 % 2,500,000
ด้านสวัสดิการสังคมใ ้แก ผู้สูงอายุ
โครงการส งเสริมประสิทธิภาพการดําเนิน
งานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ 22,900 23,940 200,000 0 % 200,000
ชีวิต
โครงการส งเสริมและพัฒนาสตรี 22,800 866,384.95 1,244,000 20.58 % 1,500,000
155