Page 292 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 292

155











                                                                                                                       รายจ่ายจริง                                                    ประมาณการ


                                                                                                            ปี 2565                    ปี 2566                   ปี 2567             ยอดต่าง (%)               ปี 2568


                                             ค่าใช้สอย

                                                  รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ


                                                        รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ                                     0                          0                     5,000             0 %                         5,000


                                                  รายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

                                                        ค าใช้จ ายในการประชุมราชการ                                        0                          0                    10,000             0 %                       10,000


                                                  รายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า

                                                  ลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ


                                                        ค าชดใช้ค าเสีย าย รือค าสินไ มทดแทน                               0                          0                     5,000             0 %                         5,000

                                                        ค าใช้จ ายในการเดินทางไปราชการ                                 8,520                          0                    60,000       -16.67 %                        50,000


                                                        ค าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                           0                     6,500                    100,000          100 %                       200,000


                                                        โครงการช วยเ ลือผู้ประสบสาธารณภัยและ
                                                                                                                    696,100                    529,263                    800,000           25 %                     1,000,000
                                                        ป ญ าความเดือดร้อนในชุมชน


                                                        โครงการบริการใ ้คําปรึกษาผู้ประสบ                                  0                          0                    50,000             0 %                       50,000

                                                        ป ญ าความเดือดร้อน  ้องแบ งป นรอยยิ้ม

                                                        โครงการส งเสริมความรู้และการดําเนินงาน                   167,729.95                    137,800                  2,500,000             0 %                    2,500,000

                                                        ด้านสวัสดิการสังคมใ ้แก ผู้สูงอายุ


                                                        โครงการส งเสริมประสิทธิภาพการดําเนิน

                                                        งานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ                          22,900                     23,940                    200,000             0 %                      200,000

                                                        ชีวิต


                                                        โครงการส งเสริมและพัฒนาสตรี                                  22,800                 866,384.95                  1,244,000        20.58 %                     1,500,000








                                                                                                                                                  155
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297