Page 297 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 297

157











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  3,150,387.86  2,953,033.12  7,711,000  9,510,000

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  3,150,387.86  2,953,033.12  7,711,000  9,510,000


 แผนงานเคหะและชุมชน


 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)


 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  2,302,598.58  2,293,862.26  2,770,000  -6.97 %  2,577,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน  1,905  0  0  100 %    21,300
 ท้องถิ่น


 เงินประจําตําแ น ง  18,000  18,000  18,000  0 %                     18,000


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  3,396,818.71  3,681,720  4,100,000  7.32 %  4,400,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  51,368  88,260  120,000  16.67 %  140,000

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  5,770,690.29  6,081,842.26  7,008,000  7,156,300


 รวมงบบุคลากร  5,770,690.29  6,081,842.26  7,008,000             7,156,300


 งบด าเนินงาน

 ค่าตอบแทน


 ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  30,800  29,480  120,000  0 %  120,000


 ค าเช าบ้าน  189,500  174,000  246,000  -24.39 %                  186,000












 157
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302