Page 297 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 297
157
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3,150,387.86 2,953,033.12 7,711,000 9,510,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,150,387.86 2,953,033.12 7,711,000 9,510,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 2,302,598.58 2,293,862.26 2,770,000 -6.97 % 2,577,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน 1,905 0 0 100 % 21,300
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ น ง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,396,818.71 3,681,720 4,100,000 7.32 % 4,400,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 51,368 88,260 120,000 16.67 % 140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,770,690.29 6,081,842.26 7,008,000 7,156,300
รวมงบบุคลากร 5,770,690.29 6,081,842.26 7,008,000 7,156,300
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,800 29,480 120,000 0 % 120,000
ค าเช าบ้าน 189,500 174,000 246,000 -24.39 % 186,000
157