Page 76 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 76

44
                                                           เทศบัญญัติ

                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2568

                                                      เทศบาลนครปากเกร็ด
                                                  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี


                             โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568  อาศัยอํานาจตามความ
                 ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตรา

                 เทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และโดยเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
                 นนทบุรี



                         ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

                         ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เปนตนไป

                         ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,126,500,000 บาท

                         ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

                         เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,115,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้






                                                แผนงาน                                         ยอดรวม

                 ด้านบริหารทั่วไป

                    แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                          352,518,700

                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                     184,866,700

                 ด้านบริการชุมชนและสังคม

                    แผนงานการศึกษา                                                                 214,255,400

                    แผนงานสาธารณสุข                                                                226,125,280

                    แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                             9,510,000

                    แผนงานเคหะและชุมชน                                                             372,607,900


                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                 23,690,200

                    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                            15,882,600

                 ด้านการเศรษฐกิจ

                    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                     315,149,800

                    แผนงานการเกษตร                                                                   9,970,000

                 ด้านการด าเนินงานอื่น

                    แผนงานงบกลาง                                                                   391,323,420

                                                                 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น         2,115,900,000


                                                           44
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81