Page 279 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 279

148











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 รวมงบลงทุน  0  0   1,000,000                                      166,500

 งบเงินอุดหนุน


 เงินอุดหนุน


 เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  0  180,000  1,320,000  0 %      1,320,000


 รวมเงินอุดหนุน  0  180,000  1,320,000                           1,320,000


 รวมงบเงินอุดหนุน  0  180,000  1,320,000                         1,320,000


 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  12,324,103.38  12,062,818.29  27,534,800  19,796,300

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข


 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  1,329,498.71  1,935,656.78  3,100,000  16.13 %  3,600,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน
 45,393.23  56,935    200,000           -60 %                        80,000
 ท้องถิ่น


 เงินประจําตําแ น ง  89,600  98,000  250,000  -48 %                130,000

 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  1,022,388.4  1,223,347.74  1,600,000  37.5 %  2,200,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  55,567  76,671  120,000  -16.67 %  100,000


 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  2,542,447.34  3,390,610.52  5,270,000  6,110,000


 รวมงบบุคลากร  2,542,447.34  3,390,610.52  5,270,000             6,110,000








 148
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284