Page 278 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 278
148
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
รวมงบลงทุน 0 0 1,000,000 166,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 180,000 1,320,000 0 % 1,320,000
รวมเงินอุดหนุน 0 180,000 1,320,000 1,320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 180,000 1,320,000 1,320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 12,324,103.38 12,062,818.29 27,534,800 19,796,300
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 1,329,498.71 1,935,656.78 3,100,000 16.13 % 3,600,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน
45,393.23 56,935 200,000 -60 % 80,000
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ น ง 89,600 98,000 250,000 -48 % 130,000
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,022,388.4 1,223,347.74 1,600,000 37.5 % 2,200,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,567 76,671 120,000 -16.67 % 100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,542,447.34 3,390,610.52 5,270,000 6,110,000
รวมงบบุคลากร 2,542,447.34 3,390,610.52 5,270,000 6,110,000
148