Page 99 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 99

58











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 เงินประจําตําแ น ง  743,867.1  699,306.46  957,200  -18.18 %      783,200

 ค าจ้างลูกจ้างประจํา  485,520  252,120  253,000  -100 %                   0


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  7,560  7,560  16,000  -100 %            0


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  11,970,426.6  13,099,475.49  16,141,000  -15.74 %  13,600,000

 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  246,415  275,063  487,000  -10.68 %  435,000


 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  38,922,190.61  42,032,617.24  47,896,400  47,083,700


 รวมงบบุคลากร  47,720,354.48  50,503,048.71  57,686,900         56,874,200


 งบด าเนินงาน

 ค่าตอบแทน


 ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
 26,000  47,084              0            0 %                              0
 องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น


 ค าตอบแทนคณะกรรมการ  0  0  30,000     -100 %                              0

 ค าเบี้ยประชุม  0  0        0          100 %                        20,000


 เงินรางวัล  0  0        5,000            0 %                         5,000


 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  0  0  12,982,000  69.47 %  22,000,000

 ค าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  0  0  300,000  0 %                 300,000


 ค าตอบแทนเจ้า น้าที่ในการเลือกตั้ง  0  0  1,000,000  500 %       6,000,000


 ค าเบี้ยประชุม  10,125  8,000  20,000  -100 %                             0


 ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  1,254,140  2,013,840  2,110,000  61.14 %  3,400,000

 ค าเช าบ้าน  1,398,369.24  1,826,132.26  2,792,000  -11.89 %     2,460,000





 58
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104