Page 98 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 98
58
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
เงินประจําตําแ น ง 743,867.1 699,306.46 957,200 -18.18 % 783,200
ค าจ้างลูกจ้างประจํา 485,520 252,120 253,000 -100 % 0
เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 7,560 7,560 16,000 -100 % 0
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 11,970,426.6 13,099,475.49 16,141,000 -15.74 % 13,600,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 246,415 275,063 487,000 -10.68 % 435,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 38,922,190.61 42,032,617.24 47,896,400 47,083,700
รวมงบบุคลากร 47,720,354.48 50,503,048.71 57,686,900 56,874,200
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
26,000 47,084 0 0 % 0
องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น
ค าตอบแทนคณะกรรมการ 0 0 30,000 -100 % 0
ค าเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 20,000
เงินรางวัล 0 0 5,000 0 % 5,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 12,982,000 69.47 % 22,000,000
ค าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 0 0 300,000 0 % 300,000
ค าตอบแทนเจ้า น้าที่ในการเลือกตั้ง 0 0 1,000,000 500 % 6,000,000
ค าเบี้ยประชุม 10,125 8,000 20,000 -100 % 0
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,254,140 2,013,840 2,110,000 61.14 % 3,400,000
ค าเช าบ้าน 1,398,369.24 1,826,132.26 2,792,000 -11.89 % 2,460,000
58