Page 173 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 173

95











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 ค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

 ประเภทค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0  118,828.85  300,000  -100 %   0


 รวมค่าครุภัณฑ์  0  118,828.85  300,000                          3,044,000


 รวมงบลงทุน  0  118,828.85  300,000                              3,044,000

 รวมงานเทศกิจ  5,993,097.27  6,564,857.54  8,968,000            12,201,200


 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  2,890,306.45  2,630,820  3,000,000  3.33 %  3,100,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน
 4,440  18,385         45,000             0 %                        45,000
 ท้องถิ่น


 ค าจ้างลูกจ้างประจํา  1,610,940  1,674,360  1,800,000  -44.44 %  1,000,000

 เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  0  0  1,000  0 %                   1,000


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  10,383,625.19  10,591,260  13,000,000  38.46 %  18,000,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  763,468.33  778,693  1,000,000  0 %  1,000,000

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  15,652,779.97  15,693,518  18,846,000  23,146,000


 รวมงบบุคลากร  15,652,779.97  15,693,518  18,846,000            23,146,000
















 95
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178