Page 172 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 172
95
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
ค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ประเภทค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 118,828.85 300,000 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 118,828.85 300,000 3,044,000
รวมงบลงทุน 0 118,828.85 300,000 3,044,000
รวมงานเทศกิจ 5,993,097.27 6,564,857.54 8,968,000 12,201,200
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 2,890,306.45 2,630,820 3,000,000 3.33 % 3,100,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน
4,440 18,385 45,000 0 % 45,000
ท้องถิ่น
ค าจ้างลูกจ้างประจํา 1,610,940 1,674,360 1,800,000 -44.44 % 1,000,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 1,000 0 % 1,000
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 10,383,625.19 10,591,260 13,000,000 38.46 % 18,000,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 763,468.33 778,693 1,000,000 0 % 1,000,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 15,652,779.97 15,693,518 18,846,000 23,146,000
รวมงบบุคลากร 15,652,779.97 15,693,518 18,846,000 23,146,000
95