Page 143 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 143

80











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 3
 0  0                    4,500         -100 %                              0
 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย

 รวมค่าครุภัณฑ์  0  0  1,416,000                                 1,553,600


 รวมงบลงทุน  0  0   1,416,000                                    1,553,600


 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ  4,144,259  4,306,227.24  7,038,620  41,563,300

 งานบริหารงานคลัง


 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  10,422,106.06  10,052,978.28  10,981,000  22.03 %  13,400,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน  210,991  151,823.64  216,000  131.48 %  500,000

 ท้องถิ่น


 เงินประจําตําแ น ง  241,500  191,451.61  252,000  19.05 %         300,000


 ค าจ้างลูกจ้างประจํา  886,980  665,628.34  377,000  6.1 %         400,000

 เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  0  0  15,000  -100 %                    0


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  15,304,797.44  15,641,620.05  17,670,000  30.73 %  23,100,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  654,826  673,221.89  795,000  138.99 %  1,900,000


 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  27,721,200.5  27,376,723.81  30,306,000  39,600,000

 รวมงบบุคลากร  27,721,200.5  27,376,723.81  30,306,000          39,600,000













 80
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148