Page 131 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 131
74
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน
5,220 162 11,000 1,077.27 % 129,500
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ น ง 18,000 18,000 19,000 537.89 % 121,200
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 868,200 946,886.88 1,162,000 431.41 % 6,175,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 10,591 28,000 453.57 % 155,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,331,800 3,406,221.17 3,452,000 15,154,700
รวมงบบุคลากร 3,331,800 3,406,221.17 3,452,000 15,154,700
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,800 45,380 140,000 78.57 % 250,000
ค าเช าบ้าน 117,000 179,677.42 200,000 150 % 500,000
เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า 4,050 0 10,620 182.49 % 30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน 162,850 225,057.42 350,620 780,000
ค่าใช้สอย
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 503,908 209,578.15 370,000 2,335.14 % 9,010,000
74