Page 131 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 131

74











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน
 5,220  162            11,000 1,077.27 %                           129,500
 ท้องถิ่น

 เงินประจําตําแ น ง  18,000  18,000  19,000  537.89 %              121,200


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  868,200  946,886.88  1,162,000  431.41 %   6,175,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  0  10,591  28,000  453.57 %       155,000

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  3,331,800  3,406,221.17  3,452,000  15,154,700


 รวมงบบุคลากร  3,331,800  3,406,221.17  3,452,000               15,154,700


 งบด าเนินงาน

 ค่าตอบแทน


 ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  41,800  45,380  140,000  78.57 %  250,000


 ค าเช าบ้าน  117,000  179,677.42  200,000  150 %                  500,000


 เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตร

 เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า  4,050  0  10,620  182.49 %            30,000

 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา


 รวมค่าตอบแทน  162,850  225,057.42  350,620                        780,000


 ค่าใช้สอย


 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ  503,908  209,578.15  370,000 2,335.14 %  9,010,000













 74
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136