Page 128 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 128

73











                                                                                                                       รายจ่ายจริง                                                    ประมาณการ


                                                                                                            ปี 2565                    ปี 2566                   ปี 2567             ยอดต่าง (%)               ปี 2568


                                             ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                                                  ค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร้าง


                                                        ประเภทค าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน                     1,158,300                           0                          0            0 %                             0

                                                        และสิ่งก อสร้าง


                                                        ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร้าง                             0                   643,190                  3,100,000         -100 %                              0

                                                                        รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               1,158,300                   643,190                  3,100,000                                              0


                                                                                     รวมงบลงทุน               3,913,794.66                2,360,956.4                  7,244,400                                      663,300


                                             งบรายจ่ายอื่น

                                             รายจ่ายอื่น


                                                  รายจ ายอื่น


                                                        รายจ ายอื่น                                                 421,150                     90,900                    200,000             0 %                      200,000


                                                                                   รวมรายจ่ายอื่น                   421,150                     90,900                   200,000                                      200,000

                                                                                รวมงบรายจ่ายอื่น                    421,150                     90,900                   200,000                                      200,000


                                                                             รวมงานบริหารทั่วไป            105,227,814.82             128,996,955.91                219,448,500                                   177,090,700


                                       งานวางแผนสถิติและวิชาการ

                                             งบบุคลากร


                                             เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)


                                                  เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น                      2,440,380               2,430,581.29                  2,232,000       284.14 %                     8,574,000












                                                                                                                                                   73
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133