Page 355 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 355

186











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  รือ LED สี ชนิด
 0  0                  54,000          -100 %                              0
 Network แบบที่ 2 (27  น้า/นาที)

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดําชนิด   8,560  0  0  0 %                 0

 Network แบบที่ 1


 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0  0  30,000  -100 %                      0


 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  8,239  0  0  0 %                          0

 สแกนเนอร์สํา รับงานเก็บเอกสารทั่วไป  2,996  0  0  0 %                     0


 ค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์


 ประเภทค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0  0  50,000  -100 %             0


 รวมค่าครุภัณฑ์  146,643.5  0  605,000                              13,000

 รวมงบลงทุน  146,643.5  0  605,000                                  13,000


 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3,200,693.49  3,190,071.21  11,391,000  11,092,200


 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)


 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  2,178,066.78  2,281,080  2,620,000  14.1 %  2,989,400


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน  0  0  1,000  2,300 %  24,000
 ท้องถิ่น


 เงินประจําตําแ น ง  36,000  36,000  36,000  0 %                     36,000


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  1,621,812.9  1,853,880  1,947,000  8.07 %  2,104,100






 186
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360