Page 346 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 346

182











                                                                                                                       รายจ่ายจริง                                                    ประมาณการ


                                                                                                            ปี 2565                    ปี 2566                   ปี 2567             ยอดต่าง (%)               ปี 2568


                                                        ค าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้                              133,355.92                           0                          0            0 %                             0

                                                                        รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           8,168,802.52              48,802,670.14                 41,500,000                                              0


                                                                                     รวมงบลงทุน              10,441,390.42              50,429,332.29                 55,971,000                                   20,724,000


                                             งบรายจ่ายอื่น

                                             รายจ่ายอื่น


                                                  รายจ ายอื่น


                                                        รายจ ายอื่น                                                        0                          0                   100,000             0 %                      100,000


                                                                                   รวมรายจ่ายอื่น                          0                          0                  100,000                                      100,000

                                                                                รวมงบรายจ่ายอื่น                           0                          0                  100,000                                      100,000


                                                                             รวมงานบ าบัดน  าเสีย            60,190,998.73            106,019,635.13                132,583,000                                   182,542,000


                                                                      รวมแผนงานเคหะและชุมชน                206,637,443.47               261,444,732.3               326,724,900                                   372,607,900

                                       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


                                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


                                             งบบุคลากร


                                             เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

                                                  เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น                      1,607,820               1,624,910.33                  2,100,000         7.56 %                     2,258,700


                                                  เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน                       67,200                     67,200                     68,000         -1.18 %                       67,200

                                                  ท้องถิ่น


                                                  เงินประจําตําแ น ง                                                 85,200                  80,651.61                     86,000         -0.93 %                       85,200

                                                  ค าตอบแทนพนักงานจ้าง                                           529,809.03                    628,905                    770,000        50.06 %                     1,155,500





                                                                                                                                                  182
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351