Page 314 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 314

166











                                                                                                                       รายจ่ายจริง                                                    ประมาณการ


                                                                                                            ปี 2565                    ปี 2566                   ปี 2567             ยอดต่าง (%)               ปี 2568


                                                        ค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร้าง                            497,000                           0                          0            0 %                             0

                                                  ค าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค า K)


                                                        ค าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค า K)                                0              1,128,728.87                           0            0 %                             0


                                                                        รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 497,000              1,398,433.87                  4,500,000                                              0

                                                                                     รวมงบลงทุน                   1,532,816              2,383,743.13                  6,593,200                                        52,400


                                                                            รวมงานสวนสาธารณะ                 31,755,321.27              33,469,794.91                 44,864,200                                   40,338,600


                                       งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


                                             งบบุคลากร

                                             เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)


                                                  เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น                   1,390,918.06                  1,056,150                  1,500,000           20 %                     1,800,000


                                                  เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน                           110                          0                    15,000           60 %                        24,000

                                                  ท้องถิ่น

                                                  ค าจ้างลูกจ้างประจํา                                            2,722,080                  2,860,320                  3,000,000       -36.67 %                     1,900,000


                                                  เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา                                   17,640                     15,120                     30,000          -50 %                        15,000


                                                  ค าตอบแทนพนักงานจ้าง                                        31,714,364.36             31,633,297.19                 34,900,000         14.61 %                    40,000,000

                                                  เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง                               5,215,199.07               8,300,039.32                  9,000,000        55.56 %                    14,000,000


                                                                       รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             41,060,311.49              43,864,926.51                 48,445,000                                   57,739,000


                                                                                   รวมงบบุคลากร              41,060,311.49              43,864,926.51                 48,445,000                                   57,739,000












                                                                                                                                                  166
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319