Page 305 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 305
161
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน
0 0 11,000 100 % 22,000
ท้องถิ่น
ค าจ้างลูกจ้างประจํา 858,060 893,940 950,000 -37.89 % 590,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 7,560 7,560 12,000 26.67 % 15,200
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,391,725.6 4,352,158.32 4,800,000 46.04 % 7,010,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 338,329 346,842 460,000 73.91 % 800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,595,674.6 5,691,500.32 6,563,000 9,118,200
รวมงบบุคลากร 5,595,674.6 5,691,500.32 6,563,000 9,118,200
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 653,940 751,820 700,000 0 % 700,000
ค าเช าบ้าน 0 0 50,000 -60 % 20,000
เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
6,250 0 30,000 -33.33 % 20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน 660,190 751,820 780,000 740,000
ค่าใช้สอย
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 16,756,749 0 0 % 0
รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 4,880,000 -97.56 % 119,000
161