Page 305 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 305

161











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน
 0  0                  11,000           100 %                        22,000
 ท้องถิ่น

 ค าจ้างลูกจ้างประจํา  858,060  893,940  950,000  -37.89 %         590,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  7,560  7,560  12,000  26.67 %     15,200


 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  4,391,725.6  4,352,158.32  4,800,000  46.04 %  7,010,000

 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  338,329  346,842  460,000  73.91 %  800,000


 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  5,595,674.6  5,691,500.32  6,563,000  9,118,200


 รวมงบบุคลากร  5,595,674.6  5,691,500.32  6,563,000              9,118,200

 งบด าเนินงาน


 ค่าตอบแทน


 ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  653,940  751,820  700,000  0 %  700,000


 ค าเช าบ้าน  0  0     50,000           -60 %                        20,000

 เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตร


 เงินช วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
 6,250  0              30,000        -33.33 %                        20,000
 ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา


 รวมค่าตอบแทน  660,190  751,820  780,000                           740,000


 ค่าใช้สอย

 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ


 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ  0  16,756,749  0  0 %                     0


 รายจ ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ  0  0  4,880,000  -97.56 %         119,000





 161
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310