Page 269 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 269
143
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
รวมงานโรงพยาบาล 1,588,402.08 2,175,252.35 4,393,000 3,580,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 2,216,345.99 2,402,441.94 3,600,000 -23.33 % 2,760,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน 33,696.77 32,321 150,000 0 % 150,000
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ น ง 58,148.39 84,240.86 300,000 -60 % 120,000
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,202,534.23 2,171,247.74 4,000,000 -12.5 % 3,500,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 186,881 207,497 400,000 275 % 1,500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,697,606.38 4,897,748.54 8,450,000 8,030,000
รวมงบบุคลากร 4,697,606.38 4,897,748.54 8,450,000 8,030,000
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น
ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 0 0 100,000 0 % 100,000
ประโยชน์แก องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 642,220 461,840 600,000 -33.33 % 400,000
ค าเช าบ้าน 89,092.54 96,000 200,000 -25 % 150,000
143