Page 269 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 269

143











 รายจ่ายจริง                      ประมาณการ


 ปี 2565  ปี 2566  ปี 2567        ยอดต่าง (%)              ปี 2568


 รวมงานโรงพยาบาล  1,588,402.08  2,175,252.35  4,393,000          3,580,000

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น


 งบบุคลากร


 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น  2,216,345.99  2,402,441.94  3,600,000  -23.33 %  2,760,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน  33,696.77  32,321  150,000  0 %  150,000

 ท้องถิ่น


 เงินประจําตําแ น ง  58,148.39  84,240.86  300,000  -60 %          120,000

 ค าตอบแทนพนักงานจ้าง  2,202,534.23  2,171,247.74  4,000,000  -12.5 %  3,500,000


 เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง  186,881  207,497  400,000  275 %  1,500,000


 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  4,697,606.38  4,897,748.54  8,450,000  8,030,000


 รวมงบบุคลากร  4,697,606.38  4,897,748.54  8,450,000             8,030,000

 งบด าเนินงาน


 ค่าตอบแทน


 ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก

 องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น


 ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  0  0  100,000  0 %              100,000
 ประโยชน์แก องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น


 ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  642,220  461,840  600,000  -33.33 %  400,000


 ค าเช าบ้าน  89,092.54  96,000  200,000  -25 %                    150,000






 143
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274