Page 156 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 156
87
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568
ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร้าง 0 0 100,000 -100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 210,000 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 555,834.7 0 2,435,900 305,900
รวมงานบริหารงานคลัง 36,880,506.74 37,791,064.7 48,187,900 132,342,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 229,606.45 235,360 750,000 32.93 % 997,000
เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน 0 0 12,000 0 % 12,000
ท้องถิ่น
ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 74,516.13 75,000 200,000 -4.6 % 190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 304,122.58 310,360 962,000 1,199,800
รวมงบบุคลากร 304,122.58 310,360 962,000 1,199,800
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000
ค าเช าบ้าน 44,000 38,000 96,000 -25 % 72,000
รวมค่าตอบแทน 44,000 38,000 116,000 92,000
87