Page 1014 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 1014

782











                                                                                         แผนงาน
                                           งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย                                      แผนงานงบกลาง     แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา      แผนงานการศึกษา    แผนงานสาธารณ        แผนงานสังคม     แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
                                                                                                                                ทั่วไป       ความสงบภายใน                             สุข            สงเคราะห์           ชุมชน        เข้มแข็งของชุมชน


                                                                                 โครงการปรับปรุงและ

                                                                                 บ ารุงรักษาระบบเสียง                             1,500,000

                                                                                 ตามสาย

                                                                                 โครงการเฝ้าระวังตรวจ

                                                                                 สอบและติดตาม                                                                                                                              1,400,000

                                                                                 คุณภาพน้ า แ ล งน้ า

                                                                                 สาธารณะ

                                                                                 โครงการพัฒนาการใ ้

                                                                                 บริการโทรศัพท์สาย
                                                                                                                                  1,650,000
                                                                                 ด วน Call Center
                                                                                 1132
                                       งบด าเนินงาน     ค่าใช้สอย
                                                                                 โครงการพัฒนาการใ ้

                                                                                 บริการประชาชนผ าน                                1,060,000
                                                                                 ระบบอินเตอร์เน็ต


                                                                                 โครงการพัฒนาและจัด

                                                                                 จ้างผู้ดูแลบ ารุงรักษา                                              280,000
                                                                                 ระบบปฏิบัติการกล้อง

                                                                                 โทรทัศน์วงจรปิด


                                                                                 โครงการพัฒนาและ
                                                                                 บ ารุงรักษาระบบกล้อง                                                360,000

                                                                                 โทรทัศน์วงจรปิดและ

                                                                                 ระบบการจัดการน้ า












                                                                                                                                                  782
   1009   1010   1011   1012   1013   1014   1015   1016   1017   1018   1019