แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน คิดเป็น คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ รายได้ เงินอุดหนุน เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพาะกิจ งบประมำณ งบประมำณ ปี 2565 ทั้งหมด สุขภาพฯ ดำเนินงำน 4.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.10 210,000 - - 210,000 0.02 4.8 งบกลาง 4 2.21 33,488,400 259,197,600 - - 292,686,000 31.82 40 22.09 84,615,760 260,659,100 6,967,000 - 352,241,860 38.30 และสวัสดิกำรสังคม - กองสวัสดิการสังคม 5.1 บริหารงานทั่วไป 3 1.66 1,200,000 - - - 1,200,000 0.13 - กองวิชาการ และแผนงาน 5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.21 500,000 - - - 500,000 0.05 7 3.87 1,700,000 - - - 1,700,000 0.18 7 งบประมำณและที่มำ หน่วยงำนดำเนินกำร 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนและกำรท่องเที่ยว - สานักปลัดเทศบาล รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนและกำรท่องเที่ยว ยุทธศำสตร์และแผนงำน รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุข
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy