แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน คิดเป็น คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ รายได้ เงินอุดหนุน เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพาะกิจ งบประมำณ งบประมำณ ปี 2565 ทั้งหมด สุขภาพฯ ดำเนินงำน - กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 4.1 บริหารงานทั่วไป 1 0.55 600,000 - - 600,000 0.07 - สานักปลัดเทศบาล - กองการศึกษา - กองสวัสดิการสังคม 4.2 การรักษาความสงบภายใน 4 2.21 1,750,000 - - - 1,750,000 0.19 4.3 การศึกษา 4 2.21 3,207,360 - - 3,207,360 0.35 4.4 สาธารณสุข 15 8.29 42,300,000 1,461,500 6,967,000 - 50,728,500 5.51 4.5 สังคมสงเคราะห์ 5 2.76 1,900,000 - - - 1,900,000 0.21 4.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 2.76 1,160,000 - - - 1,160,000 0.13 6 งบประมำณและที่มำ ยุทธศำสตร์และแผนงำน หน่วยงำนดำเนินกำร 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy