รายงานประจำปี 2556

ล�ำดับ โครงการ/กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่ายจริง (บาท) ลดค่าใช้จ่าย (บาท) 10 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 300,000 79,180 220,820 11 โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎร และงานบัตร ประจ�ำตัวประชาชน 50,000 50,000 0 12 โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 200,000 98,220 101,780 13 โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี 80,000 41,639 38,361 14 โครงการจัดท�ำแผนด�ำเนินงาน 15,000 14,300 700 15 โครงการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ตามแผนพัฒนา 30,000 7,000 23,000 16 โครงการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของ เทศบาล 700,000 700,000 0 17 โครงการจัดท�ำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 60,000 34,609 25,391 18 โครงการจัดท�ำ/ปรับปรุงเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาล นครปากเกร็ด 30,000 29,960 40 19 โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารส�ำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ด และศูนย์บริการ 7,200,000 6,582,987 617,013 20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส�ำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 3,400,000 373,216 3,026,784 21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส�ำนักการคลัง 230,900 138,241 92,659 22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของส�ำนักการช่าง 7,974,000 7,839,500 134,500 23 โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 20,000 0 20,000 24 โครงการจัดท�ำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 5,000 0 5,000 25 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ด�ำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 300,000 300,000 0 26 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน 100,000 99,992 9 เทศบาลนครปากเกร็ด รายงานประจ�ำปี 2556 165

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy