รายงานประจำปี 2556
ล�ำดับ โครงการ/กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่ายจริง (บาท) ลดค่าใช้จ่าย (บาท) 17 โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 2,000,000 1,900,800 99,200 18 โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน 5,640,000 5,640,000 0 19 โครงการประกวดชุมชนพัฒนา 50,000 30,000 20,000 20 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน 110,000 110,000 0 รวมทั้งสิ้น (บาท) 26,520,000 20,220,394 6,299,606 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ ล�ำดับ โครงการ/กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่ายจริง (บาท) ลดค่าใช้จ่าย (บาท) 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ภายในส�ำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 650,000 470,000 180,000 2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEB SITE เทศบาลนครปากเกร็ด 80,000 49,113 30,887 3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET 950,000 900,000 50,000 4 โครงการบ�ำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,500,000 1,500,000 0 5 โครงการระบบ Call center สายด่วน 1132 3,000,000 2,000,000 1,000,000 6 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 100,000 0 100,000 7 โครงการพัฒนาระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถ ใต้สะพานพระราม 4 30,000 29,853 147 8 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 400,000 146,283 253,717 9 โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี 70,000 14,558 55,442 Pakkret Municipality Annual Report 2013 164
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy