รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ก บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลนครปากเกร็ด ด้ วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดทำแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้ มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพั ฒนา ให้ ประชาชนในท้ องถิ่ นทราบในที่ เปิ ดเ ผยภายในสิ บห้ าวั นนั บแต่ วั นรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา ท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ ให้ เกิดการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่ างแท้ จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป เทศบาลนครปากเกร็ดได้มีการบรรจุโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 293 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 253 โครงการ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 , 301 ,766,610 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 8 58,062,600.74 บาท โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 97 โครงการ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.60 - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (กันเงินก่อหนี้) จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.15 - ยังไม่ได้เบิกจ่าย (กันเงินไม่ก่อหนี้) จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.22 - ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.03 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย - โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 2 0 โครงการ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (กันเงินก่อหนี้) จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 - ยังไม่ได้เบิกจ่าย (กันเงินไม่ก่อหนี้) จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 - ยกเลิก จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy