แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จำนวน จำนวน จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ที่ปรำกฏ ในแผน 66-70 ได้รับงบประมำณ โครงกำร ที่ได้รับ งบประมำณ ในแผน 66-70 เฉพำะปี 69 เฉพำะปี 69 ทั้งหมด ทั้งหมด เฉพำะปี 69 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2,900,000 2 100.00 1,400,000 48.28 - กองการเจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา 19 115,390,000 16 84.21 52,282,900 45.31 - กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 46 64,229,200 44 95.65 31,584,800 49.18 - กองการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนงานการศึกษา 7 4,100,000 6 85.71 2,500,000 60.98 - กองการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 1 2,000,000 1 100.00 2,000,000 100.00 - กองสวัสดิการและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1,064,000 1 100.00 1,064,000 100.00 - กองการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี แผนงานบริหารทั่วไป 5 36,200,000 3 60.00 18,300,000 50.55 - สานักปลัดเทศบาล และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา 3 2,050,000 3 100.00 1,850,000 90.24 - กองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 10,400,000 6 100.00 9,150,000 87.98 - กองการศึกษา 90 238,333,200 82 91.11 120,131,700 50.40 1 สำนัก / 3 กอง - - - - - - 90 238,333,200 82 - 120,131,700 - รวมโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รวมงบประมำณครุภัณฑ์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณโครงกำร / ครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 4 สรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ . 2569 เทศบำลนครปำกเกร็ด ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy