แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร งบประมำณ ทั้งหมด ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 1 16.67 712,000,000 41.64 - กองการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 16.67 712,000,000 41.64 1 กอง ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา 3 50.00 150,870,000 8.82 - สานักช่าง ด้านการพัฒนาโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานและความปลอดภัย 3 50.00 150,870,000 8.82 1 สำนัก ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 33.33 847,000,000 49.54 - สานักช่าง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันน้าท่วม และสิ่งแวดล้อม 2 33.33 847,000,000 49.54 1 สำนัก 6 100.00 1,709,870,000 100.00 - - - - 6 - 1,709,870,000 - รวมยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 14 รวมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รวมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมปลอดภัย สรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ กรณีใช้จ่ำยจำกเงินสะสม แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ . 2568 เทศบำลนครปำกเกร็ด ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy