แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร งบประมำณ ทั้งหมด ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 73.68 172,870,582.04 83.10 - สานักช่าง ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 14 73.68 172,870,582.04 83.10 1 สำนัก ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้าและการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 15.79 34,253,953.86 16.47 - สานักช่าง ด้านทรัพยากร ป้องกันน้าท่วม ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3 15.79 34,253,953.86 16.47 1 สำนัก ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 5.26 400,000.00 0.19 - กองสวัสดิการสังคม ด้านการบริหาร ให้บริการแก่ประชาชน และการบริการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5.26 496,480.00 0.24 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร 2 10.53 896,480.00 0.43 2 กอง 19 100 208,021,015.90 100 - - 171,348,949.00 - 19 - 379,369,964.90 - รวมยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 3 ด้ำน รวมจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 13 สรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ กรณีกันเงินก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ . 2568 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก เทศบำลนครปำกเกร็ด รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมปลอดภัย รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy