แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร งบประมำณ ทั้งหมด ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 2 50.00 4,300,000 16.57 - กองการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 2 50.00 4,300,000 16.57 1 กอง ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 25.00 8,750,000 33.72 - สานักช่าง ด้านการพัฒนา และระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 1 25.00 8,750,000 33.72 1 สำนัก ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้าและ แผนงานเคหะและชุมชน 1 25.00 12,900,000 49.71 - สานักช่าง ด้านทรัพยากร การป้องกันน้าท่วม ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1 25.00 12,900,000 49.71 1 สำนัก 4 100.00 25,950,000 100.00 - - - - 4 - 25,950,000 - รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 3 ด้ำน รวมจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 10 สรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ กรณีขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ . 2568 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก เทศบำลนครปำกเกร็ด รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงและควำมปลอดภัย แบบ ผด. 01 แบ ผด.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy