แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน จำนวน จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ที่ปรำกฏ ในแผน 66-70 ได้รับงบประมำณ โครงกำร ที่ได้รับ งบประมำณ ในแผน 66-70 เฉพำะปี 68 เฉพำะปี 68 ทั้งหมด ทั้งหมด เฉพำะปี 68 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและ แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1,250,000 3 100.00 1,250,000 100.00 - สานักปลัดเทศบาล ด้านการบริหาร การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และการบริการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 17,090,000 13 81.25 16,380,000 95.85 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และการให้บริการแก่ประชาชน - สานักคลัง - กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวฯ - สานักปลัดเทศบาล - สานักช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 84,062,500 6 100.00 84,062,500 100.00 - สานักช่าง - สานักปลัดเทศบาล กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 13,050,000 4 100.00 2,300,000 17.62 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และปฏิบัติการสาหรับบุคลากรทุกระดับ - กองการเจ้าหน้าที่ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 39,900,000 10 90.91 6,510,000 16.32 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การบริการข้อมูลข่าวสาร 40 155,352,500 36 90.00 110,502,500 71.13 3 สำนัก / 3 กอง - - - - 27,773,500 - 40 155,352,500 36 - 138,276,000 - 280 1,686,929,100 247 88.21 1,251,529,040 74.19 - - - - 62,337,800 - 280 1,686,929,100 247 - 1,313,866,840 - 9 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก รวมจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและจำนวนงบประมำณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน รวมงบประมำณครุภัณฑ์ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณโครงกำร / ครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ที่ 6 รวมโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 6 ด้ำน

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy