แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน จำนวน จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ที่ปรำกฏ ในแผน 66-70 ได้รับงบประมำณ โครงกำร ที่ได้รับ งบประมำณ ในแผน 66-70 เฉพำะปี 68 เฉพำะปี 68 ทั้งหมด ทั้งหมด เฉพำะปี 68 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 4,500,000 1 50.00 4,000,000 88.89 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านส่งเสริม ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 100.00 10,000 100.00 - กองสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วม ทรงเป็นประมุข ของประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1,950,000 3 100.00 1,950,000 100.00 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และการประสาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 4,570,000 4 57.14 3,870,000 84.68 - กองสวัสดิการสังคม ความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 10,330,000 2 66.67 6,030,000 58.37 - สานักปลัดเทศบาล กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 16 21,360,000 11 68.75 15,860,000 74.25 1 สำนัก / 2 กอง - - - - 1,725,000 - 16 21,360,000 11 - 17,585,000 - รวมงบประมำณครุภัณฑ์ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประสำนควำมร่วมมือฯ รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณโครงกำร / ครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ที่ 5 8 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก รวมโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประสำนควำมร่วมมือฯ
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy