แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน จำนวน จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ที่ปรำกฎ ในแผน 66-70 ได้รับงบประมำณ โครงกำร ที่ได้รับ งบประมำณ ในแผน 66-70 เฉพำะปื 68 เฉพำะปื 68 ทั้งหมด ทั้งหมด เฉพำะปื 68 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 950,000 2 100.00 750,000 78.95 - สานักปลัดเทศบาล ด้านส่งเสริม รักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา - กองการศึกษา และพัฒนา ยาเสพติด แผนงานสาธารณสุข 6 6,540,000 6 100.00 2,606,760 39.86 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้าน แผนงานสาธารณสุข 10 17,340,000 8 80.00 11,563,400 66.69 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว สาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง 1 8,000,000 1 100.00 5,000,000 62.50 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้าน แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 600,000 - - - - - กองการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 4,350,000 5 100.00 4,350,000 100.00 - กองสวัสดิการสังคม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 310,000 4 100.00 110,000 35.48 - กองสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง 4 379,868,800 4 100.00 293,793,200 77.34 - กองสวัสดิการสังคม - กองการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกาลังกาย แผนงานการศึกษา 3 1,050,000 2 66.67 700,000 66.67 - กองการศึกษา และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1,300,000 2 100.00 900,000 69.23 - กองการศึกษา สุขภาพ กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3,500,000 3 75.00 1,350,000 38.57 - สานักปลัดเทศบาล ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1,000,000 1 100.00 1,000,000 100.00 - กองสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 200,000 1 100.00 200,000 100.00 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 650,000 6 100.00 650,000 100.00 - กองสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1,250,000 2 100.00 1,000,000 80.00 - สานักปลัดเทศบาล - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 52 426,908,800 47 90.38 323,973,360 75.89 1 สำนัก / 5 กอง - - - - 32,589,300 - 52 426,908,800 47 - 356,562,660 - ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 7 รวมโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว รวมงบประมำณครุภัณฑ์ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณโครงกำร / ครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ที่ 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy