แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน จำนวน จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ที่ปรำกฏ ในแผน 66-70 ได้รับงบประมำณ โครงกำร ที่ได้รับ งบประมำณ ในแผน 66-70 เฉพำะปี 68 เฉพำะปี 68 ทั้งหมด ทั้งหมด เฉพำะปี 68 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 302,295,000 17 70.83 234,095,000 77.44 - สานักช่าง ด้านการพัฒนา และระบบสาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐานและ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 200,000 1 100.00 150,000 75.00 - สานักปลัดเทศบาล ความปลอดภัย และความปลอดภัย - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 6,816,200 1 50.00 6,469,200 94.91 - สานักช่าง แผนงานงบกลาง 1 500,000 1 100.00 500,000 100.00 - สานักปลัดเทศบาล 28 309,811,200 20 71.43 241,214,200 77.86 2 สำนัก / 1 กอง - - - - - - 28 309,811,200 20 - 241,214,200 - 5 รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณโครงกำร / ครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก รวมโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมปลอดภัย รวมงบประมำณครุภัณฑ์ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมปลอดภัย

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy