แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน จำนวน จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่ ร้อยละของ งบประมำณ ร้อยละของ ที่ปรำกฏ ในแผน 66-70 ได้รับงบประมำณ โครงกำร ที่ได้รับ งบประมำณ ในแผน 66-70 เฉพำะปี 68 เฉพำะปี 68 ทั้งหมด ทั้งหมด เฉพำะปี 68 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2,900,000 2 100.00 700,000 24.14 - กองการเจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา 18 108,330,000 16 88.89 50,137,100 46.28 - กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 56 39,567,600 56 100.00 35,387,600 89.44 - กองการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนงานการศึกษา 8 9,100,000 6 75.00 2,850,000 31.32 - กองการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 1 2,000,000 1 100.00 200,000 10.00 - กองสวัสดิการและสังคม กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี แผนงานบริหารทั่วไป 4 35,700,000 3 75.00 18,300,000 51.26 - สานักปลัดเทศบาล และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา 3 2,050,000 3 100.00 1,850,000 90.24 - กองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 10,900,000 6 85.71 9,150,000 83.94 - กองการศึกษา 99 210,547,600 93 93.94 118,574,700 56.32 1 สำนัก / 3 กอง - - - - - - 99 210,547,600 93 - 118,574,700 - รวมโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รวมงบประมำณครุภัณฑ์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รวมจำนวนโครงกำรและงบประมำณโครงกำร / ครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 4 สรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ . 2568 เทศบำลนครปำกเกร็ด ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy