Page 386 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด
P. 386

202











                                                                                                                       รายจ่ายจริง                                                    ประมาณการ


                                                                                                            ปี 2565                    ปี 2566                   ปี 2567             ยอดต่าง (%)               ปี 2568


                                             งบลงทุน

                                             ค่าครุภัณฑ์


                                                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์


                                                        เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  รือ
                                                                                                                           0                          0                          0         100 %                        16,000
                                                        LED สี

                                                        เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                     0                          0                          0         100 %                        12,500


                                                                                   รวมค่าครุภัณฑ์                          0                          0                          0                                      28,500


                                                                                     รวมงบลงทุน                            0                          0                          0                                      28,500

                                           รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                 0                          0                          0                                  4,340,900


                                       งานก่อสร้าง


                                             งบบุคลากร


                                             เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

                                                  เงินเดือนข้าราชการ  รือพนักงานส วนท้องถิ่น                   9,110,264.92               8,514,925.21                  9,470,000         4.12 %                     9,860,000


                                                  เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ  รือพนักงานส วน
                                                                                                                    293,565                 290,511.33                    587,000       -22.21 %                       456,600
                                                  ท้องถิ่น


                                                  เงินประจําตําแ น ง                                                337,248                  373,478.7                    678,000       -40.88 %                       400,800


                                                  ค าจ้างลูกจ้างประจํา                                            2,536,920                  2,646,660                  2,100,000       -10.95 %                     1,870,000

                                                  เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา                                     3,078                    15,390                     30,000       -66.67 %                        10,000


                                                  ค าตอบแทนพนักงานจ้าง                                         12,965,058.9             13,530,894.25                 15,000,000            50 %                    22,500,000









                                                                                                                                                  202
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391