แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕ ) มิติที่ ๔ การเสริมสร างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค กรปกครอง ส วนท องถิ่น ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน กำหนด ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให มีการจัดทำแผนการ ปรับปรุงหรือบริหารความ เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให ผู กำกับดูแล ๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๒. หลักการและเหตุผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๕ ระบุให หน วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดย ใช มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล าว โดยให ดำเนินการให แล วเสร็จภายในหนึ่งป นับตั้งแต ระเบียบนี้ใช บังคับ และให หน วยรับตรวจรายงาความคืบหน าในการควบคุมภายในต อผู กำกับดูแล และ คณะกรรมการตรวจสอบของหน วยตรวจรับ (ถ ามี) ทุก ๖๐ วัน พร อมส งสำเนาให สำนักงานตรวจเงินแผ นดิน ด วย เว นแต สำนักงานตรวจเงินแผ นดินจะขอให ดำเนินการเป นอย างอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ นดิน ว าด วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๖ ระบุให หน วยรับตรวจรายงาน ต อคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินผู กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย าง น อยป ละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นป งบประมาณ หรือป ปฏิทินแล วแต กรณี เว นแต การรายงาน ครั้งแรกให กระทำภายใน ๒๔๐ วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล วเสร็จ เพื่อประโยชน ของ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได จัดโครงการควบคุมภายในเพื่อให การดำเนินการตามระเบียบดังกล าวมี ประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา ๓. วัตถุประสงค ๓.๑ เพื่อให ทุกภาคส วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในได อย างมีประสิทธิภาพ ๓.๒ เพื่อให เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลสำหรับการ รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินและกระทรวงมหาดไทยเป นแนวทางปฏิบัติของทุกส วนราชการ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy