แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔) ของเทศบาลนครปากเกร็ด
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕ ) มิติที่ ๔ การเสริมสร างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค กรปกครอง ส วนท องถิ่น ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน กำหนด ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให มีการจัดทำแผนการ ปรับปรุงหรือบริหารความ เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให ผู กำกับดูแล ๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๒. หลักการและเหตุผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๕ ระบุให หน วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดย ใช มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล าว โดยให ดำเนินการให แล วเสร็จภายในหนึ่งป นับตั้งแต ระเบียบนี้ใช บังคับ และให หน วยรับตรวจรายงาความคืบหน าในการควบคุมภายในต อผู กำกับดูแล และ คณะกรรมการตรวจสอบของหน วยตรวจรับ (ถ ามี) ทุก ๖๐ วัน พร อมส งสำเนาให สำนักงานตรวจเงินแผ นดิน ด วย เว นแต สำนักงานตรวจเงินแผ นดินจะขอให ดำเนินการเป นอย างอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ นดิน ว าด วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๖ ระบุให หน วยรับตรวจรายงาน ต อคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินผู กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย าง น อยป ละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นป งบประมาณ หรือป ปฏิทินแล วแต กรณี เว นแต การรายงาน ครั้งแรกให กระทำภายใน ๒๔๐ วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล วเสร็จ เพื่อประโยชน ของ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได จัดโครงการควบคุมภายในเพื่อให การดำเนินการตามระเบียบดังกล าวมี ประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา ๓. วัตถุประสงค ๓.๑ เพื่อให ทุกภาคส วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในได อย างมีประสิทธิภาพ ๓.๒ เพื่อให เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลสำหรับการ รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินและกระทรวงมหาดไทยเป นแนวทางปฏิบัติของทุกส วนราชการ
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy