แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕ ) มิติที่ ๔ การเสริมสร างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค กรปกครอง ส วนท องถิ่น ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน กำหนด ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให ผู กำกับดูแล ๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๒. หลักการและเหตุผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๕ ระบุให หน วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช มาตรฐาน การควบคุมภายในตามระเบียบดังกล าว โดยให ดำเนินการให แล วเสร็จภายในหนึ่งป นับตั้งแต ระเบียบนี้ใช บังคับ และให หน วยรับตรวจรายงาความคืบหน าในการควบคุมภายในต อผู กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ของหน วยตรวจรับ (ถ ามี) ทุก ๖๐ วัน พร อมส งสำเนาให สำนักงานตรวจเงินแผ นดินด วย เว นแต สำนักงานตรวจ เงินแผ นดินจะขอให ดำเนินการเป นอย างอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข อ ๖ ระบุให หน วยรับตรวจรายงานต อคณะกรรมการตรวจ เงินแผ นดินผู กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย างน อยป ละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นป งบประมาณ หรือป ปฏิทินแล วแต กรณี เว นแต การรายงานครั้งแรกให กระทำ ภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล วเสร็จ เพื่อประโยชน ของเทศบาลนครปากเกร็ด จึงได จัดโครงการควบคุมภายในเพื่อให การดำเนินการตามระเบียบดังกล าวมีประสิทธิภาพและทันตาม กำหนดเวลา ๓. วัตถุประสงค ๓.๑ เพื่อให ทุกภาคส วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในได อย างมีประสิทธิภาพ ๓.๒ เพื่อให เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลสำหรับการ รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินและกระทรวงมหาดไทยเป นแนวทางปฏิบัติของทุกส วนราชการ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy