รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
จำนวน คิดเป็น โครงกำร ร้อยละของ รำยได้ เงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ที่ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพำะกิจ งบประมำณ งบประมำณ ปี 2564 ทั้งหมด สุขภำพฯ ดำเนินงำน 3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และสำธำรณูปโภค 4.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกาลังกายและการแข่งขัน กีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 4.5 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน 40 21.05 69,208,000 244,858,200 - 3,523,650 - 317,589,850 24.42 937,000 - 1,687,000 0.13 7 3.68 185,440,000 14.26 25,376,450 285,859,400 2,317,000 2,350,000 1.95 21.98 0.18 0.18 - - 2,350,000 - - 750,000 - 110,000,000 - - - - - - 4 2.11 21,300,000 1,489,800 - 2,317,000 - - - - 10 5.26 12 6.32 7 3.68 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ งบประมำณและที่มำ 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคมและสำธำรณูปโภค 2 2 1.05 1.05 74,840,000 600,000 184,840,000 600,000 14.21 0.05 4 2.10 75,440,000 - 110,000,000 - - รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคม 4. ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม - - 2,586,650 - 42,491,000 243,368,400 - - - 7 8
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy