รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

จำนวน คิดเป็น โครงกำร ร้อยละของ รำยได้ เงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ที่ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพำะกิจ งบประมำณ งบประมำณ ปี 2564 ทั้งหมด สุขภำพฯ ดำเนินงำน 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 7.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน 7.3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสาหรับบุคลากร ทุกระดับ 7.4 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร 55 28.95 101,875,868 - - - - 101,875,868 7.84 84,627,000 8,050,000 0.62 7,050,000 0.54 6.51 - - - - 8,050,000 7,050,000 - - - - - - - - 4 2.11 7 3.68 84,627,000 110,000,000 4,323,650 1,300,587,998 100 20,103,300 รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 7 ด้ำน 190 100 770,031,348 396,129,700 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ งบประมำณและที่มำ 7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร 12 6.32 2,148,868 - - - - 2,148,868 0.17 32 16.84 9 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy