แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน คิดเป็น คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ รายได้ เงินอุดหนุน เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพาะกิจ งบประมำณ งบประมำณ ปี 2565 ทั้งหมด สุขภาพฯ ดำเนินงำน - กองการศึกษา - กองสวัสดิการสังคม 1.1 บริหารงานทั่วไป 4 2.21 20,330,000 - - - 20,330,000 2.21 - สานักปลัดเทศบาล - กองวิชาการ 1.2 การศึกษา 28 15.47 48,182,800 55,107,900 - - 103,290,700 11.23 และแผนงาน 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.55 4,000,000 - - - 4,000,000 0.43 1.4 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 3.87 5,400,000 - - - 5,400,000 0.59 40 22.10 77,912,800 55,107,900 - - 133,020,700 14.46 3 รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เทศบำลนครปำกเกร็ด งบประมำณและที่มำ 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ยุทธศำสตร์และแผนงำน หน่วยงำนดำเนินกำร ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy