แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน คิดเป็น คิดเป็น โครงกำรที่ ร้อยละของ รายได้ เงินอุดหนุน เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพาะกิจ งบประมำณ งบประมำณ ปี 2565 ทั้งหมด สุขภาพฯ ดำเนินงำน - กองวิชาการ 7.1 บริหารงานทั่วไป 38 20.99 39,565,000 - - - 39,565,000 4.30 และแผนงาน - สานักปลัดเทศบาล 7.2 การรักษาความสงบภายใน 3 1.66 8,305,000 - - - 8,305,000 0.90 - สานักการช่าง - สานักการคลัง 7.3 การศึกษา 1 0.55 100,000 - - - 100,000 0.01 - กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 7.4 สาธารณสุข 1 0.55 3,400,000 - - - 3,400,000 0.37 - กองสวัสดิการสังคม - กองการศึกษา 7.5 เคหะและชุมชน 2 1.10 23,400,000 - - - 23,400,000 2.54 - กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัว 7.6 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.55 1,000,000 - - - 1,000,000 0.11 ประชาชน 7.7 สังคมสงเคราะห์ 1 0.55 10,000 - - - 10,000 0.00 7.8 อุตสาหกรรมและการโยธา 3 1.66 45,200,000 45,200,000 4.91 50 27.61 120,980,000 - - - 120,980,000 13.14 181 100 538,345,740 373,657,700 7,917,000 - 919,920,440 100 รวมค่ำครุภัณฑ์ - . 48,744,200 - - - 48,744,200 - รวมงบประมำณทั้งสิ้น - - 587,089,940 373,657,700 7,917,000 - 968,664,640 - 9 รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 7 ด้ำน งบประมำณและที่มำ 7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร ยุทธศำสตร์และแผนงำน หน่วยงำนดำเนินกำร
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy