รายงานผลการติดตามและประเมินผล ในรอบปีงบประมาณ 2563

จำนวน คิดเป็น โครงกำร ร้อยละของ รำยได้ เงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกองทุน เงินรำงวัล รวม ร้อยละของ ที่ดำเนินกำร โครงกำร จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน กำรบริหำรจัดกำร งบประมำณ งบประมำณ ปี 2563 ทั้งหมด สุขภำพฯ บ้ำนเมืองที่ดี ดำเนินงำน 3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และสำธำรณูปโภค 4.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกาลังกายและการแข่งขัน กีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 4.5 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน 38 20.64 17,191,355 253,026,500 540,648,000 7,720,000 - 818,585,855 39.11 รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคม 4. ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม รวม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม - - 6,180,000 - 3,480,900 252,642,000 - - - ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ งบประมำณและที่มำ 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคมและสำธำรณูปโภค 2 2 1.09 1.09 475,030,000 600,000 563,994,000 600,000 26.95 0.03 4 2.18 475,630,000 5,000,000 83,964,000 - - 5,000,000 83,964,000 - - - - - - 4 2.17 7,620,000 184,500 - 2,540,455 - 540,648,000 200,000 - 9 4.89 11 5.98 7 3.80 564,594,000 26.98 13,984,500 256,122,900 543,188,455 2,800,000 0.67 12.24 25.95 0.13 - - 2,800,000 - - 750,000 1,540,000 - 2,490,000 0.12 7 3.80 7 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy