แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน คิดเปน คิดเปน โครงการที่ รอยละของ รายได เงินอุดหนุน เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม รอยละของ ดําเนินการ โครงการ จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพาะกิจ งบประมาณ งบประมาณ ป 2564 ทั้งหมด สุขภาพฯ ดําเนินงาน 4.7 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.10 210,000 210,000 0.02 4.8 งบกลาง 4 2.21 39,966,000 243,368,400 283,334,400 26.57 36 19.90 52,393,000 244,858,200 3,223,650 - 300,474,850 28.18 และสวัสดิการสังคม - กองสวัสดิการสังคม 5.1 บริหารงานทั่วไป 3 1.66 1,450,000 - - - 1,450,000 0.14 - กองวิชาการ และแผนงาน 5.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 2.21 500,000 - - - 500,000 0.05 7 3.87 1,950,000 - - - 1,950,000 0.19 ยุทธศาสตรและแผนงาน รวม ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข 5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว - สํานักปลัดเทศบาล รวม ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว งบประมาณและที่มา หนวยงานดําเนินการ 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy