รายงานกิจการ ปี 2561

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค โครงการ/กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่ายจริง (บาท) ลดค่าใช้จ่าย (บาท) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 400,000.00 361,400.00 38,600.00 โครงการรณรงค์ เพื่อป้ องกันยาเสพติด ส�ำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 200,000.00 144,952.00 55,048.00 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 150,000.00 139,110.60.00 0,889.4.000 โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 70,000.00 35,630.00 34,370.00 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 485,575.00 397,022.00 88,553.00 โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ สู่คน 49,250.00 46,325.00 2,925.00 โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน 250,000.00 13,640.00 236,360.00 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก 200,000.00 98,788.00 101,212.00 โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 400,000.00 91,861.00 15,610.00 โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน 500,000.00 96,315.00 403,685.00 โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด 6,000,000.00 5,177,736.00 822,264.00 โครงการจัดให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ 2,000,000.00 138,466.00 1,861,534.00 โครงการ/กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่ายจริง (บาท) ลดค่าใช้จ่าย (บาท) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 100,000.00 82,240.00 17,760.00 โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล 500,000.00 485,000.00 15,000.00 รวมทั้งสิ้น 600,000.00 567,240.00 32,760.00 1 1 4 7 2 5 8 3 2 6 9 10 11 12 Annual Report Pakkret Municipality 2018 107

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy