รายงานกิจการ ปี 2560
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ ลำ�ดับ โครงการ/กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง ลดค่าใช้จ่าย (บาท) (บาท) (บาท) 1 โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 50,000.00 0.00 50,000.00 2 โครงการจัดท�ำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 20,000.00 0.00 20,000.00 3 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ด�ำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 400,000.00 328,120.00 71,880.00 4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน 100,000.00 0.00 100,000.00 5 โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส 100,000.00 23,125.00 76,875.00 6 โครงการประชาคมเมืองระดับนคร 200,000.00 101,000.00 99,000.00 7 โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด 300,000.00 127,476.00 172,524.00 8 โครงการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา 60,000.00 19,519.00 40,481.00 9 โครงการจัดท�ำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 60,000.00 0.00 60,000.00 10 โครงการจัดท�ำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบ 100,000.00 0.00 100,000.00 ของเทศบาลนครปากเกร็ด 11 โครงการบ�ำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 1,500,000.00 1,495,000.00 5,000.00 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 12 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 950,000.00 448,000.00 502,000.00 ภายในส�ำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด Annual Report Pakkret Municipality 2017 125
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy