แผนดำเนินงานปี 2560
จํานวน คิดเป็น คิดเป็น โครงการที่ ร้อยละของ รายได้ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ร้อยละของ ดําเนินการ โครงการ จัดเก็บ ทั่วไปฯ ทั่วไปกําหนด งบประมาณ งบประมาณ ปี 2560 ทั้งหมด วัตถุประสงค์ ดําเนินงาน 3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 18 8.74 42,451,000 2,320,000 - 44,771,000 5.04 - สํานักปลัดเทศบาล - กองวิชาการ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร 4 1.94 5,129,000 - - 5,129,000 0.58 และแผนงาน 22 10.68 47,580,000 2,320,000 - 49,900,000 5.62 - กองการสาธารณสุข 4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ 7 3.40 3,090,000 - 300,000 3,390,000 0.38 รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - สํานักปลัดเทศบาล 4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข 8 3.88 7,808,000 - - 7,808,000 0.88 ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม - กองสวัสดิการสังคม 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและ 11 5.34 4,170,000 193,532,400 - 197,702,400 22.25 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬา 6 2.91 3,003,600 - - 3,003,600 0.34 เพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 4.5 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 2.43 6,030,000 - - 6,030,000 0.68 และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน 37 17.96 24,101,600 193,532,400 300,000 217,934,000 24.53 5 - สํานักการช่าง รวม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค งบประมาณและที่มา หน่วยงานดําเนินการ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวม ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค - กองการศึกษา 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy